Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Sequencial |
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2023251004 CONTRATO ORIGINAL |
CREATIVE EDITORA E GRAFICA LTDA 29.540.007/0001-88 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE. |
25/10/2023 90.940,00 |
25/10/2023 25/10/2024 | 0190 | |
2023251009 CONTRATO ORIGINAL |
A H DA S MORAES - ME 02.437.839/0001-17 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE. |
25/10/2023 3.840,00 |
25/10/2023 25/10/2024 | 0183 | |
2023251013 CONTRATO ORIGINAL |
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI 29.920.016/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato |
25/10/2023 0,00 |
25/10/2023 25/10/2024 | 0179 | |
2023251018 CONTRATO ORIGINAL |
AR6 LICITACOES LTDA 43.727.845/0001-96 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE. |
25/10/2023 23.343,95 |
25/10/2023 25/10/2024 | 0174 | |
2023251026 CONTRATO ORIGINAL |
RM EMPREENDIMENTOS LTDA 32.112.232/0001-28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE. |
25/10/2023 61.140,00 |
25/10/2023 25/10/2024 | 0170 | |
2023270303 CONTRATO ORIGINAL |
LAIRTON SAMPAIO PEREIRA - ME 10.237.733/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARRAFÃO DO NORTE. |
27/03/2023 292.692,00 |
27/03/2023 31/12/2023 | 0101 | |
20231905004 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE AGNALDO MARTINS SILVA46830138272 24.975.990/0001-41 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM REFRIGERAÇÃO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS E FREEZERS, GELADEIRAS E BEBEDOUROS, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE. |
19/05/2023 53.215,00 |
19/05/2023 19/05/2024 | 0045 | |
2023090606 CONTRATO ORIGINAL |
J E S BEZERRA EIRELI 14.357.387/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 290.171,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0032 | |
2023090608 CONTRATO ORIGINAL |
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPP 21.971.041/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 82.200,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0030 | |
2023090613 CONTRATO ORIGINAL |
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 48.277.417/0001-22 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 28.500,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0025 | |
2023090631 CONTRATO ORIGINAL |
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO D MOVEIS EIRELI 34.390.049/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 42.600,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0013 | |
2023090625 CONTRATO ORIGINAL |
POLYMEDH EIRELI EPP 63.848.345/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 620.544,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0008 | |
2023181001 CONTRATO ORIGINAL |
W A COMERCIO EIRELI 19.815.814/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARRAFÃO DO NORTE. |
18/10/2023 201.000,00 |
18/10/2023 31/12/2023 | 0001 | |
202107040201 POR PRAZO |
E. R. O. DE OLIVEIRA - ME 13.629.626/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO |
06/09/2022 0,00 |
06/09/2022 07/04/2023 | 0180 | |
2022210105 CONTRATO ORIGINAL |
W A COMERCIO EIRELI 19.815.814/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS GLP DE 13KG E RECARGAS DE GÁS GPL 13KG, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GARRAFÃO DO NORTE. |
21/02/2022 20.620,00 |
21/02/2022 30/12/2022 | 0111 | |
20222101001 CONTRATO ORIGINAL |
LAIRTON SAMPAIO PEREIRA - ME 10.237.733/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARRAFÃO DO NORTE |
21/02/2022 274.720,00 |
21/02/2022 30/12/2022 | 0101 | |
202107040201 POR PRAZO |
E. R. O. DE OLIVEIRA - ME 13.629.626/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO |
31/12/2021 0,00 |
31/12/2021 06/09/2022 | 0253 | |
202107040201 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
E. R. O. DE OLIVEIRA - ME 13.629.626/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO |
31/12/2021 23.962,50 |
31/12/2021 06/09/2022 | 0251 | |
2021070402 CONTRATO ORIGINAL |
E. R. O. DE OLIVEIRA - ME 13.629.626/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO |
07/04/2021 159.750,00 |
07/04/2021 07/04/2021 | 0096 | |
2017060101 CONTRATO ORIGINAL |
ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS ***076424-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARRAFÃO DO NORTE. |
06/01/2017 18.000,00 |
06/01/2017 29/12/2017 | 0125 |