| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
Sequencial |
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2019030604 CONTRATO ORIGINAL |
P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 07.606.575/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE |
03/06/2019 76.762,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0141 | ||
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2019030606 CONTRATO ORIGINAL |
W.TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI 20.121.311/0001-16 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE |
03/06/2019 58.314,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0140 | ||
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2019030608 CONTRATO ORIGINAL |
ABS. CONST. FAB. COMÉRCIO E SERVIÇO E MAN. EIRELI-ME 21.197.303/0001-16 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE |
03/06/2019 187.155,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0139 | ||
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2019030605 CONTRATO ORIGINAL |
TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP 30.317.183/0001-34 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE |
03/06/2019 165.334,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0138 | ||
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2019030607 CONTRATO ORIGINAL |
M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE |
03/06/2019 19.800,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0137 | ||
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2019030613 CONTRATO ORIGINAL |
MICHAEL M PEREIRA 17.704.281/0001-66 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 162.273,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0136 | ||
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2019030614 CONTRATO ORIGINAL |
MICHAEL M PEREIRA 17.704.281/0001-66 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 167.078,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0135 | ||
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2019030610 CONTRATO ORIGINAL |
MICHAEL M PEREIRA 17.704.281/0001-66 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 310.003,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0134 | ||
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2019030611 CONTRATO ORIGINAL |
MICHAEL M PEREIRA 17.704.281/0001-66 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 1.424,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0133 | ||
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2019030612 CONTRATO ORIGINAL |
MICHAEL M PEREIRA 17.704.281/0001-66 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 118.188,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0132 | ||
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2019030615 CONTRATO ORIGINAL |
MICHAEL M PEREIRA 17.704.281/0001-66 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 120.623,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0131 | ||
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2019030619 CONTRATO ORIGINAL |
CHARLES P N DE MONTH LTDA 22.152.067/0001-84 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 185.586,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0130 | ||
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2019030620 CONTRATO ORIGINAL |
CHARLES P N DE MONTH LTDA 22.152.067/0001-84 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 185.635,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0129 | ||
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2019030616 CONTRATO ORIGINAL |
CHARLES P N DE MONTH LTDA 22.152.067/0001-84 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 346.643,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0128 | ||
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2019030618 CONTRATO ORIGINAL |
CHARLES P N DE MONTH LTDA 22.152.067/0001-84 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 9.474,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0127 | ||
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2019030618 CONTRATO ORIGINAL |
CHARLES P N DE MONTH LTDA 22.152.067/0001-84 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 137.588,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0126 | ||
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2019030621 CONTRATO ORIGINAL |
CHARLES P N DE MONTH LTDA 22.152.067/0001-84 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 136.034,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0125 | ||
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2019030624 CONTRATO ORIGINAL |
M M COMERCIAL - ME 17.788.337/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 297.104,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0124 | ||
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2019030625 CONTRATO ORIGINAL |
M M COMERCIAL - ME 17.788.337/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 297.107,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0123 | ||
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2019030622 CONTRATO ORIGINAL |
M M COMERCIAL - ME 17.788.337/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 445.316,00 |
03/06/2019 31/12/2019 |
0122 |
